为切实提高审计成果利用水平,进一步推进审计发现问题的整改落实,4月23日上午,监审处组织人员对2014年资产经营有限公司原董事长、总经理离任经济责任审计整改落实情况进行专项检查。
检查主要针对审计提出的薄弱环节和存在的不足问题,从会计核算整改、规范内部管理和加强制度建设三个方面抽查了资产经营有限公司2014年7月至2015年4月的会计资料和相关管理文件,实地了解了内部控制管理情况,促进审计整改落实到位。检查表明,资产公司高度重视审计整改工作,制定整改方案,积极落实审计建议和意见,在内控制度、资金控制、审批程序、采购询价、对外投资管理等方面都有较大完善,进一步促进了公司规范管理,有效防范经营风险的发生。